Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы.
Остаток
0 тыс. руб.
Мероприятий в программе
0
Паспорт муниципальной программы.
Наименование муниципальной целевой программы |
Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы. |
Дата утверждения муниципальной программы |
Постановление администрации Кондинского района от 24 ноября 2016 года № 1797 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы». |
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района. |
Соисполнители муниципальной программы |
Муниципальное учреждение управление капитального строительства Кондинского района, администрации городских и сельских поселений Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, администрация Кондинского района (муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения органов местного самоуправления Кондинского района»), комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района. |
Цели муниципальной программы |
Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; Реализация единой государственной политики и нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунальном комплексе и энергетике; Создание комфортной городской среды на территории муниципального образования Кондинский район. |
Задачи муниципальной программы |
Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов; Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов; Недопущение роста платы населения и приравненных к нему категорий потребителей за поставляемые ресурсы; Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности; Научные, исследовательские и технологические разработки; Организация деятельности по исполнению муниципальной программы; Повышение уровня благоустройства дворовых территорий. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций, представителей бизнес-сообщества в реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды. |
Подпрограммы или отдельные мероприятия |
Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» (подпрограмма 1 автономного округа); Подпрограмма 2. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» (подпрограмма 2 автономного округа); Подпрограмма 3. «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» (подпрограмма 4 автономного округа); Подпрограмма 4. «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» (подпрограмма 6 автономного округа); Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» (подпрограмма 7 автономного округа). |
Целевые показатели муниципальной программы |
1. Снижение протяженности ветхих тепловых сетей при ежегодном ремонте сетей в объеме 5% от общей протяженности (126,112 км) с 69,747 км в 2016 году до 44,525 км в 2020 году. 2. Снижение протяженности ветхих водопроводных сетей при ежегодном ремонте сетей в объеме 5% от общей протяженности (173,392 км) с 75,142 км в 2016 году до 40,464 км в 2020 году. 3. Увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных чистой питьевой водой, на 11,1% с 18,5% в 2016 году до 29,6% к 2020 году. 4. Увеличение доли котельных с использованием энергоэффективного оборудования с 24% в 2016 году до 45% к 2020 году. 5. Снижение протяженности ветхих канализационных сетей при ежегодном ремонте сетей в объеме 5% от общей протяженности (39,852 км) с 14,6 км в 2016 году до 6,63 км в 2020 году. 6. Увеличение доли газифицированных населенных пунктов с 3,7% в 2016 году до 7,4% в 2020 году. 7. Снижение доли водогрейных котлов, требующих замены, отслуживших срок эксплуатации до 17,46% к 2020 году. 8. Увеличение доли новых сетевых насосов вместо отслуживших срок эксплуатации или требующих замены до 100% к 2020 году. 9. Обеспечение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод не менее 30%. 10. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий с 35 ед. в 2016 году до 77 ед. в 2020 году. 11. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий с 23% в 2016 году до 50% в 2020 году. 12. Увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями с 13% в 2016 году до 29% в 2020 году. 13. Увеличение площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к общей площади общественных территорий с 10,7 га в 2016 году до 15,2 га в 2020 году. 14. Увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования с 35% в 2016 году до 50% в 2020 году. 15. Увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования с 5 кв. м в 2016 до 7 кв. м в 2020 году. |
Сроки реализации муниципальной программы |
2017-2020 годы. |
Финансовое обеспечение муниципальной программы |
Общая ориентировочная стоимость реализации программы составляет: План по программе: 1 891379,2 тыс. рублей Предусмотрено в бюджете 488 873,7 тыс. рублей. В том числе по годам: 2017 год: План по программе: 839 771,4 тыс. рублей. Предусмотрено в бюджете: 243 958,4 тыс. рублей. 2018 год: План по программе: 496 032,7 тыс. рублей. Предусмотрено в бюджете: 119 641,7 тыс. рублей. 2019 год: План по программе: 555 575,1 тыс. рублей. Предусмотрено в бюджете: 125 273,6 тыс. рублей. Источники финансирования: Бюджет автономного округа: Всего: План по программе: 778 524,0 тыс. рублей. Предусмотрено в бюджете: 309 328,7 тыс. рублей. В том числе по годам: 2017 год: План по программе: 242 330,6 тыс. рублей. Предусмотрено в бюджете: 108 088,1 тыс. рублей. 2018 год: План по программе: 240 163,1 тыс. рублей. Предусмотрено в бюджете: 98 135,4 тыс. рублей. 2019 год: План по программе: 296 030,3 тыс. рублей. Предусмотрено в бюджете: 103 105,2 тыс. рублей. Районный бюджет: Всего: План по программе: 801 170,3 тыс. рублей. Предусмотрено в бюджете: 122 927,9 тыс. рублей. В том числе по годам: 2017 год: План по программе: 285 755,9 тыс. рублей. Предусмотрено в бюджете: 79 253,2 тыс. рублей. 2018 год: План по программе: 255 869,6 тыс. рублей. Предусмотрено в бюджете: 21 506,3 тыс. рублей. 2019 год: План по программе: 259 544,8 тыс. рублей. Предусмотрено в бюджете 22 168,4 тыс. рублей. |
Комментарии 0