Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании город Радужный на 20014-2020 годы.
Остаток
159212 тыс. руб.
Мероприятий в программе
0
Паспорт муниципальной программы.
Наименование муниципальной программы |
Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании город Радужный (далее – муниципальное образование) на 2014 - 2020 годы |
|
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) |
Постановление администрации города Радужный от 15.10.2013 № 2119 «О муниципальной программе города Радужный «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании город Радужный на 2014 - 2020 годы» (далее – Программа) |
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет финансов администрации города Радужный (далее – комитет финансов) |
|
Соисполнители муниципальной программы |
Администрация города Радужный Управление образования и молодежной политики администрации города Радужный |
|
Цели муниципальной программы |
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами города Радужный |
|
Задачи муниципальной программы |
Подпрограмма 1 1. Долгосрочное бюджетное планирование. 2. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и его совершенствование. 3. Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере. Подпрограмма 2 1. Поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям. Подпрограмма 3 1. Участие в формировании единого информационного пространства и осуществлении интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами. |
|
Подпрограммы и (или) мероприятия |
1. Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Радужный. 2. Управление муниципальным долгом города Радужный. 3. Участие в формировании единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами. |
|
Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов) |
1. Наличие долгосрочного бюджетного планирования. 2. Снижение процента отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города (без учета доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба) за отчетный год от первоначально утвержденного плана с 9,15 % до 5,5 %. 3. Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования, имеющих оценку качества финансового менеджмента выше средней, до 58%. 4. Увеличение доли бюджетных ассигнований, предусмотренных за счёт средств бюджета города в рамках муниципальных программ в общих расходах бюджета муниципального образования, до 96%. 5. Процент исполнения бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства РФ не ниже 100 %. 6. Отсутствие нарушений сроков исполнения гарантом муниципальных гарантий. 7. Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муниципальных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период. 8. Исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям в установленные сроки и в полном объеме. 9. Сохранение доли главных распорядителей средств бюджета города, представивших отчетность в сроки, установленные комитетом финансов, на уровне 100 %. 10. Возможность доступа к региональному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». 11. Сохранение доли размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного округа и муниципального образования на уровне 100%. 12. Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов комитета финансов в объеме достаточном для исполнения должностных обязанностей на уровне не ниже 100 %. 13. Увеличение лиц охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности, с 507 человек до 644 |
|
Сроки реализации муниципальной программы |
2014-2020 |
|
Финансовое обеспечение муниципальной программы |
общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета города 261835,1 тыс.рублей, в том числе: 2014 – 30513,1 тыс.рублей; 2015 – 34280,0 тыс.рублей; 2016 – 37830,0 тыс.рублей; 2017 – 35630,0 тыс.рублей; 2018 – 41094,0 тыс.рублей; 2019 – 41194,0 тыс.рублей; 2020 – 41294,0 тыс.рублей. |
|
Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов) |
1. Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (без учета штрафов, санкций, возмещения ущерба) на уровне не менее 100 %. 2. Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете муниципального образования. 3. Повышение среднего индекса качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города до 88. 4. Пункт 4 исключен. 5.Участие в формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами автономного округа. |
Комментарии 0